![](/s/cache/62/61/6261abc9fc390f3a7b95707ca7e23fd4.png)
+4
На рассмотрении
Учет товаров переданных на реализацию
Павел Мерганов 10 лет назад
в Идеи и предложения
•
обновлен Елена (Менеджер продукта) 9 лет назад •
7
Добрый день, интересует еще такая возможность.
С частью партнеров мы работаем по механизму передачи товаров под реализацию.
Особенность такого метода заключается в том, что с нашего баланса товары списываются,
и формально их у нас нет.
Сейчас просто проводим платежи от контрагента по счету, однако здесь не учитывается что именно продал продавец.
Как быть , если нам нужно учитывать то, что находится у партнера на реализации?
С частью партнеров мы работаем по механизму передачи товаров под реализацию.
Особенность такого метода заключается в том, что с нашего баланса товары списываются,
и формально их у нас нет.
Сейчас просто проводим платежи от контрагента по счету, однако здесь не учитывается что именно продал продавец.
Как быть , если нам нужно учитывать то, что находится у партнера на реализации?
Ответ
![](/s/cache/df/59/df595c3bec0d0832f36ab8ef4460c725.png)
+1
Ответ
На рассмотрении
Олег (Директор по разработке) 10 лет назад
Павел, пока такой возможности нет. Комиссионная торговля - довольно специфичная область, мы планируем ею заняться, но по срокам определенности в данный момент нет.
![](/s/cache/df/59/df595c3bec0d0832f36ab8ef4460c725.png)
+1
Ответ
На рассмотрении
Павел, пока такой возможности нет. Комиссионная торговля - довольно специфичная область, мы планируем ею заняться, но по срокам определенности в данный момент нет.
![](https://cdn.userecho.com/characters/106.png?1)
Мы делаем расходную накладную, и по факту отчета от контрагента выставляем им счет на оплату и весь пакет документов. Пока иначе не как не получается.
![](/s/cache/62/61/6261abc9fc390f3a7b95707ca7e23fd4.png)
Т.е. все это время до выставления счета товар находится у вас на балансе ?!
![](/s/cache/df/59/df595c3bec0d0832f36ab8ef4460c725.png)
Здравствуйте.
Насколько я помню, в 1С была такая схема: товар передавался на реализацию соответствующим документом, контрагент после этого был должен именно товар. Потом он либо отчитывался о том, какой товар продал ("Отчет комиссионера"), или проводил инвентаризацию остатков, а все, что отсутствовало, считалось проданным ("Инвентаризация комиссионера"). После того, как произошел факт продажи, комиссионер становился должен нам денег по отчету "Взаиморасчеты", а товарный долг с него списывался. Была еще возможность переоценить товар, находящийся в текущий момент на реализации.
Насколько я помню, в 1С была такая схема: товар передавался на реализацию соответствующим документом, контрагент после этого был должен именно товар. Потом он либо отчитывался о том, какой товар продал ("Отчет комиссионера"), или проводил инвентаризацию остатков, а все, что отсутствовало, считалось проданным ("Инвентаризация комиссионера"). После того, как произошел факт продажи, комиссионер становился должен нам денег по отчету "Взаиморасчеты", а товарный долг с него списывался. Была еще возможность переоценить товар, находящийся в текущий момент на реализации.
![](/s/cache/2c/8b/2c8b9d9fad0a9079dc4bdc5b1d05ea0e.png)
А мы вот берем товар под реализацию. Нам нужно сформировать отчет по продажам не рачитаным на поставщика, что бы знать на сколько наторговали. После расчета с поставщиком, хотелось бы пометить продажи как расчитаные и что бы они уже не учитывались при следующем отчете.
![](/s/cache/79/38/7938c2086e89cb515eaef0f84410b210.png)
Для обычного учета продаж можно формировать "Отчет о продажах". Далее у реализаций, по которым вы уже отчитались перед поставщиком, можно снимать флажок "Учет". В этом случае они не будут попадать в отчет о продажах.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho